2015年区科协部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
潮阳区科学技术协会是潮阳区科学技术工作者的群众组织,是区委领导下的人民团体。区科协内设3个部(室),主要任务是:开展学术交流,促进学科发展;普及科学知识,提高全民科学素质;联系和服务科技工作者,举荐科技人才等。
(二)人员构成
汕头市潮阳区科协人员编制数共15人,年末实有在职人员13人,退休人员6人,共19人。
(三)决算年度的主要工作任务
2015年,区科协紧紧围绕区委、区政府和上级科协的工作部署和要求,把团结和带领广大科技工作者服务和推动科技创新作为科协工作的主要任务,开展学术交流,组织开展科普活动,推进科普信息化工作,提高全民科学素质,较好地完成了文化科技卫生三下乡、全国科普日、举办学术交流等群众性科普活动;加强党建工作和自身建设;2015年成功创建为全国科普示范区。
二、收入决算说明
2015年度收入决算318.72万元,其中:财政拨款收入309.64万元,其他收入9.08万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算211.92万元,按用途划分,基本支出121.46万元,占57.32%,其中工资福利支出74.56万元,商品和服务支出8.63万元,对个人和家庭的补助38.19万元;项目支出90.45万元,占42.68%。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共5.76万元,具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出2.21万元,比上一年度减少1.94万元。主要原因是潮阳区去年9月份开始进行公务用车改革,减少了公务用车运行维护费。公务车保有量1辆,公务用车运行维护费支出2.21万元,公务用车购置费为0。
2.公务接待批次26批,人数591人,公务接待费支出3.55万元,比上一年度增加2.81万元,主要原因是2015年全国、省科普示范区创建验收接待费增加。主要用于科普工作接待。
3.2015我单位没有因公出国(境)费。
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:汕头市潮阳区科学技术协会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
309.64 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
205.20 |
六、其他收入 |
7 |
9.08 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
3.94 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2.78 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
318.72 |
本年支出合计 |
51 |
211.92 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
49.98 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
43.22 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
156.78 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
149.77 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
368.70 |
总计 |
58 |
368.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算批复表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:汕头市潮阳区科学技术协会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
318.72 |
309.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.08 |
||||
206 |
科学技术支出 |
312.01 |
302.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.08 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
115.01 |
114.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|||
2060101 |
行政运行 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
10.23 |
10.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
197.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
2060702 |
科普活动 |
197.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:汕头市潮阳区科学技术协会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
211.92 |
121.46 |
90.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
205.20 |
114.75 |
90.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
114.75 |
114.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060101 |
行政运行 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
90.45 |
0.00 |
90.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060702 |
科普活动 |
90.45 |
0.00 |
90.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:汕头市潮阳区科学技术协会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
309.64 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
200.65 |
200.65 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
309.64 |
本年支出合计 |
49 |
207.37 |
207.37 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
45.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
147.78 |
147.78 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
45.51 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
355.15 |
总计 |
54 |
355.15 |
355.15 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:汕头市潮阳区科学技术协会 |
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
207.37 |
121.38 |
85.99 |
||||
206 |
科学技术支出 |
200.65 |
114.67 |
85.99 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
114.67 |
114.67 |
0.00 |
|||
2060101 |
行政运行 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
85.99 |
0.00 |
85.99 |
|||
2060702 |
科普活动 |
85.99 |
0.00 |
85.99 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.91 |
2.91 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:汕头市潮阳区科学技术协会 |
|
|
单位:万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 计 |
121.38 |
112.75 |
8.63 |
||
301 |
工资福利支出 |
74.56 |
74.56 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.42 |
45.42 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
8.63 |
0.00 |
8.63 |
|
30201 |
办公费 |
7.85 |
0.00 |
7.85 |
|
30228 |
工会经费 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.19 |
38.19 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
35.41 |
35.41 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:汕头市潮阳区科学技术协会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表无数据。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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公开08表 |
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部门:汕头市潮阳区科学技术协会 |
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单位:万元 |
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境) |
公务用车购置及运行 |
公务接待 |
合计 |
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公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行 |
小计 |
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团组数 |
人数 |
金额 |
购置数 |
金额 |
保有量 |
金额 |
批次 |
人数 |
金额 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
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1.7 |
1.7 |
0.66 |
2.36 |
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1 |
2.21 |
2.21 |
26 |
591 |
3.55 |
5.76 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |