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汕头市潮阳区经济和信息化局2014年度部门决算说明
  • 2015-07-01 11:10
  • 来源: 汕头市潮阳区经济和信息化局
  • 发布机构:汕头市潮阳区经济和信息化局
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    一、部门基本情况

    (一)汕头市潮阳区经济和信息化局的主要职责
    贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行的方针、政策,监测、分析工业商贸运行态势,协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议;贯彻实施产业政策,编制工业、商贸流通业和信息化的产业规划,组织实施工业商贸产业结构调整实施方案,组织实施各级财政挖潜改造、中小企业技术进步和装备制造业等专项资金技术改造年度投资计划;审查、上报和办理需经国家和省、市审批、核准、备案的工商领域企业技术改造投资项目;指导、协调、促进全区中小企业(包括乡镇企业和民营企业)的改革与发展;组织推动流通产业结构调整和优化升级;组织实施规范市场运行、流通秩序,监测分析市场运行和重要生活商品供求状况,依法对生猪定点屠宰进行监督管理;组织实施清洁生产;推进发展循环经济和企业节能工作,承担地方政府电力行业管理工作。统筹推进全区信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用,组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用,推广信息化领域新技术、新标准。协助推进国家、省、市及区的重点信息化工程,协调信息安全保障体系建设。归口协调、管理邮电、通信工作。负责与协同有关部门指导下属单位领导班子建设、党的建设和廉政建设。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

    (二)人员情况
    汕头市潮阳区经济和信息化局共有财政拨款在职人员40人,其中:行政机关在职人数40人;事业在职人数0人;离退休人员47人,其中:离休人员2人,退休人员45人。

    二、决算汇编基本情况

(一)报表类型说明

纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个。

(二)单位分类情况说明

1、按单位基本性质划分:行政单位 1 个,与上年一致。

2、按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位 1个,与上年一致。

(三)单位预算级次说明

 一级预算单位 1 户,与上年一致。

  三、与财政部门对账情况

1、财政拨款核对情

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入7250327.58元,财政部门拨款对账单7250327.58元,没有差额。

2、其他需要说明的情况

(1)单位收入中“其他收入”53098.14元。其中:上级拨入工作经费50000元,利息收入3098.14元。

(2)年末机构人员情况:在职调入4人,调出3人,是区编制办编制人员,到达退休年龄已办理退休1人。

  四、主要指标变动情况表

主要指标变动情况表







指标

2013年度

2014年度

比上年增减

增减%

备注

一、年度收支情况(单位:万元)

 

 

 

 

 

  1.上年结转和结余

 

 

 

 

 

     其中:一般预算财政拨款

 

 

 

 

 

           政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

  2.本年收入

1901.22

730.34

-1170.88

-61.59

 

     其中:一般预算财政拨款

1393.17

725.03

-668.14

-47.96

主要是2014年项目支出减少,没有政府性基金支出。

           政府性基金预算财政拨款

483.64

 

-1483.64

-100

主要是2014年没有政府性基金预算

           *事业收入

 

 

 

 

 

           经营收入

 

 

 

 

 

           *其他收入

24.40

5.31

-19.09

-78.24

 

  3.本年支出

1881.09

750.65

-1130.44

-60.09

 

     其中:基本支出

546.48

575.75

 29.27

5.36

 

           (1)人员经费

466.31

517.66

51.36

11.01

主要是人员工资增加

           (2)公用经费

80.17

58.09

-22.08

-27.54

节约行政开支

           项目支出

1334.61

174.90

-1159.71

-86.90

 

           (1)基本建设类项目

 

 

 

 

 

           (2)行政事业类项目

1334.61

174.90

-1159.71

-86.90

主要是2014年行政事业类项目预算减少

           经营支出

 

 

 

 

 

  4.年末结转和结余

20.46

0.16

-20.30

-99.22

其他收入减少

     其中:一般预算财政拨款

 

 

 

 

 

           政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、年末资产负债情况(单位:万元)

 

 

 

 

 

  1.资产总计

431.04

593.62

162.58

37.72

2014年新增公务用车1辆,17.99万元

     其中:固定资产价值

102.77

120.76

17.99

17.51

2014年新增公务用车1辆,17.99万元

             其中:房屋价值

6.19

6.19

 

 

 

                   房屋面积(平方米)

263

263

 

 

 

                   *房屋单价(元)

235.17

235.17

 

 

 

                   汽车价值

82.68

100.67

17.99

21.76

2014年新增公务用车1辆,17.99万元

                   汽车数量(辆)

3

4

1

33.33

2014年新增公务用车1

                   *汽车单价(元)

275600

251675.13

-23924.87

-8.68

 

  2.负债总计

307.81

472.70

164.89

53.57

1230日转收财政款项960000元,于20151月份才转付。代收代付2015年残疾军人医疗补助158700元。

  3.净资产总计

123.23

120.91

-2.32

-1.88

 

     其中:固定基金

102.77

120.76

17.99

17.51

 

           行政单位结余

20.46

0.16

-20.3

-99.22

 

           事业单位事业基金

 

 

 

 

 

           事业单位专用基金

 

 

 

 

 

           事业单位其他净资产

 

 

 

 

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

 

 

 

 

 

  1.独立编制机构数

1

1

 

 

 

     其中:行政机构

1

1

 

 

 

           事业机构

 

 

 

 

 

  2.独立核算机构数

1

1

 

 

 

     其中:行政机构

1

1

 

 

 

           事业机构

 

 

 

 

 

  3.编制报表类型(套)

 

 

 

 

 

     其中:单户表

 

 

 

 

 

           *单户报送率(%)

 

 

 

 

 

  4.年末人数

86

87

1

1.16

到达退休年龄已办理退休增加1

     在职人员

40

40

 

 

年末在职人员:正常调入4人,正常调出3人,到达退休年龄办理退休1

     离休人员

2

2

 

 

 

     退休人员

44

45

1

2.27

到达退休年龄已办理退休增加1

     其他人员

 

 

 

 

 

  5.年末一般预算财政拨款(补助)开支人数

86

87

1

1.16

到达退休年龄已办理退休增加1

     在职人员

40

40

 

 

 

     离休人员

2

2

 

 

 

     退休人员

44

45

1

2.27

到达退休年龄已办理退休增加1

     其他人员

 

 

 

 

 

  6.年末学生人数

 

 

 

 

 

注:1.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

    2.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款以外的收入。

    3.房屋单价=房屋价值/房屋面积;汽车单价=汽车价值/汽车数量。

    4.单户报送率=单户表/独立核算机构数×100%。



 
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